Faktúra č. 0348/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0348/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.06.2016
  • Celková hodnota: 184,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 82/2013
  • Identifikácia objednávky: 62/2016
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2016 Objednávame si u Vás čistiace potreby do sumy cca 170,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 27.05.2016 28.05.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť