Faktúra č. 0342/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0342/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske, čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 275,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 042/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/2025 Objednávame si u Vás čistiace, kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 275,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 275,50 € 11.04.2025 15.05.2025 Objednávka
Tlačiť