Faktúra č. 0328/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0328/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.05.2017
  • Celková hodnota: 208,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2017
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej cene s DPH 210,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 12.05.2017 17.05.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť