Faktúra č. 0319/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0319/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 04/2025
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 91,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka: