Faktúra č. 0311/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0311/15
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
  • Dátum doručenia: 05.05.2015
  • Celková hodnota: 71,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27062013
  • Identifikácia objednávky: 82/2015
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27062013 Zmluva o poskytovaní služieb Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 28.06.2013 28.06.2013 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Zmluva
82/2015 Objednávame si u Vás pranie prádla pre reštauráciu Siesta na obdobie 04/2015, do 100,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 0,00 € 24.04.2015 25.04.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť