Faktúra č. 0310/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0310/18
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 28.05.2018
- Celková hodnota: 104,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2018
- Dátum zverejnenia: 13.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35/2018 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 140,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |