Faktúra č. 0304/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0304/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Kalibrácia detekčného systému
  • Dátum doručenia: 15.05.2017
  • Celková hodnota: 24,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 56/2017
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
56/2017 Objednávame si u Vás kalibráci detekčného prístroja v predpokladanej sume s DPH 25,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENERGYR, s.r.o 31694101 0,00 € 05.05.2017 06.05.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť