Faktúra č. 0288/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0288/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál, čerpadlo ponorné
  • Dátum doručenia: 29.04.2014
  • Celková hodnota: 294,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PRI č.5/2014
  • Identifikácia objednávky: 071/2014
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/2014 Objednávame si u Vás ponorné čerpadlo s hadicou a montérsku brašňu do 300,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 24.04.2014 25.04.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť