Faktúra č. 0282/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0282/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 137,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 138,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ANBA Plus spol. s.r.o. 46458301 138,00 € 21.03.2025 04.04.2025 Objednávka
Tlačiť