Faktúra č. 0269/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0269/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner CE278A - 2ks
  • Dátum doručenia: 03.05.2017
  • Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 50/2017
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
50/2017 Objednávame si u Vás toner CE 278A - 2 ks v predpokladanej cene s DPH 19,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 27.04.2017 28.04.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť