Faktúra č. 0266/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0266/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 07.04.2025
  • Celková hodnota: 141,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 032/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/2025 Objednávame si u Vás kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 142,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 142,00 € 24.03.2025 04.04.2025 Objednávka
Tlačiť