Faktúra č. 0265/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0265/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vyváženie kolies
  • Dátum doručenia: 20.04.2015
  • Celková hodnota: 23,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2015
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
73/2015 Objednávame si u Vás výmenu zimných pneumatík za letné na OMV HE 497AP do 30,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 0,00 € 20.04.2015 21.04.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť