Faktúra č. 0255/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0255/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 26.04.2017
  • Celková hodnota: 130,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 45/2017
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45/2017 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene s DPH 126,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 04.04.2017 14.04.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť