Faktúra č. 0255/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0255/17
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 130,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2017
- Dátum zverejnenia: 11.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45/2017 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene s DPH 126,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 04.04.2017 | 14.04.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |