Faktúra č. 0253/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0253/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby škola
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 96,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2023 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 97,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 97,00 € 29.03.2023 06.04.2023 Objednávka
Tlačiť