Faktúra č. 0252/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0252/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola odstránenia nedostatkov z úrad. sk., asistencia pri úradnej šk.
  • Dátum doručenia: 15.04.2026
  • Celková hodnota: 270,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2026 Objednávame si u Vás kontrolu odstránenia nedostatkov z úradných skúšok výťahov a asistenciu pri kontrole v celkovej hodnote 270,60 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 270,60 € 18.03.2026 24.03.2026 Objednávka
Tlačiť