Faktúra č. 0247/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0247/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Dekoračný materiál - KČ
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 037/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
037/2019 Objednávame si u Vás dekoračný materiál v predpokladanej cene 60,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Radovan Martinka - VICTOR 40324486 60,00 € 15.04.2019 16.04.2019 Objednávka
Tlačiť