Faktúra č. 0244/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0244/17
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP - ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2017
  • Celková hodnota: 221,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 40/2017
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
40/2017 Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnankyne školskej kuchyne podľa priloženého zoznamu v predpokladanej cene s DPH 220,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 WINTEX s.r.o. 31700438 0,00 € 27.03.2017 28.03.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť