Faktúra č. 0244/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0244/14
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.04.2014
  • Celková hodnota: 38,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDč. 85/2013
  • Identifikácia objednávky: 059/2014
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
059/2014 Objednávame si u Vás tonerové náhrady do 60,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 01.04.2014 02.04.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť