Faktúra č. 0241/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0241/19
  • Popis fakturovaného plnenia: PVC plachta
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 87,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/2019 Objednávame si u Vás PVC plachtu v predpokladanej cene 100,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 100,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť