Faktúra č. 0238/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0238/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývací prostriedok ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 35,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2020
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2020 Objednávame si u Vás umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu v predpokladanej hodnote 70,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 70,00 € 15.01.2020 18.01.2020 Objednávka
Tlačiť