Faktúra č. 0235/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0235/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál na zabezpečenie KČ
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 31,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 038/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/2022 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v celkovej cene 31,40 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 31,40 € 25.04.2022 26.04.2022 Objednávka
Tlačiť