Faktúra č. 0235/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0235/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce program ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.04.2017
  • Celková hodnota: 178,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2017
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/2017 Objednávame si u Vás aktualizáciu programu Školskej jedálne v predpokladanej cene s DPH 180,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 JIS-SK s.r.o. 45687951 0,00 € 04.04.2017 05.04.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť