Faktúra č. 0228/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0228/26
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 09.04.2026
  • Celková hodnota: 70,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/2026
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/2026 Objednávame si u vás potreby na opravy a maľovanie stien v predpokladanej hodnote 71,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 71,00 € 25.03.2026 11.04.2026 Objednávka
Tlačiť