Faktúra č. 0225/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0225/14
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač stravaných lístkov
  • Dátum doručenia: 03.04.2014
  • Celková hodnota: 98,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2014
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2014 Objednávame si u Vás tlač stravných lístkov (Str.L)a peňažných poštových poukazov typu U (PPPU) do 100,-EUR nasledovne: - Str.L raňajky 300 ks - Str.L obedy 800 ks - PPPU 500 ks Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň 41087321 0,00 € 25.03.2014 26.03.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť