Faktúra č. 0222/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0222/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.04.2016
  • Celková hodnota: 169,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2016
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/2016 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do sumy cca 155,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 23.03.2016 02.04.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť