Faktúra č. 0217/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0217/15
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál a montáž
  • Dátum doručenia: 01.04.2015
  • Celková hodnota: 124,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2015
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2015 Objednávame si u Vás opravu elektriky v školskej kuchyni a v kancelárii vedúcej školskej jedálne, do 120,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ján Brehovský - Elektromontáže 34975080 0,00 € 26.03.2015 27.03.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť