Faktúra č. 0215/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0215/14
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 01.04.2014
  • Celková hodnota: 162,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RDč. 85/2013
  • Identifikácia objednávky: 050/2014
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/2014 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby na obdobie 04/2014 do 180,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 19.03.2014 20.03.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť