Faktúra č. 0213/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0213/14
  • Popis fakturovaného plnenia: kalibrácia detekčného systému
  • Dátum doručenia: 31.03.2014
  • Celková hodnota: 24,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2014
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2014 Objednávame si u Vás kontrolu detektora spálených plynov do 25,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENERGYR, s.r.o 31694101 0,00 € 19.03.2014 20.03.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť