Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0212/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 207,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť