Faktúra č. 0212/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0212/15
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.04.2015
  • Celková hodnota: 186,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 82/2013
  • Identifikácia objednávky: 55/2015
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2015 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby na obdobie 04/2015 do 190,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 24.03.2015 25.03.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť