Faktúra č. 0211/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0211/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 142,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2024
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029/2024 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 143,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 143,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Objednávka |