Faktúra č. 0210/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0210/15
  • Popis fakturovaného plnenia: toner náhrada
  • Dátum doručenia: 31.03.2015
  • Celková hodnota: 63,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2013
  • Identifikácia objednávky: 58/2015
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2015 Objednávame si u Vás tonerové náhrady na obdobie 04/2015 do 90,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 24.03.2015 25.03.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť