Faktúra č. 0207/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0207/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava poruchy na potrubí ÚK
  • Dátum doručenia: 07.04.2017
  • Celková hodnota: 330,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/2017
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/2017 Objednávame si u Vás opravu poruchy na potrubí ústredného kúrenia a následné výspravky v predpokladanej cene s DPH 331,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 GaS - FéR, s.r.o. 43911382 0,00 € 21.03.2017 25.03.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť