Faktúra č. 0202/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0202/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 39,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2019 Objednávame si u Vás 3 ks tonerov MLT-D116L v predpokladanej cene s DPH a dopravou 39,63 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. 36594466 39,63 € 01.04.2019 02.04.2019 Objednávka
Tlačiť