Faktúra č. 0191/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0191/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, kancelárske a ostatné potreby 03/2018
  • Dátum doručenia: 29.03.2018
  • Celková hodnota: 91,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2018 Objednávame si u Vás čistiace a hygienicke prostriedky. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 92,00 € 27.02.2018 17.03.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť