Faktúra č. 0190/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0190/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner náhrada 2 ks
  • Dátum doručenia: 29.03.2018
  • Celková hodnota: 12,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/2018 Objednávame si u Vás toner CE287A - 2 ks. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 12,06 € 16.03.2018 17.03.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť