Faktúra č. 0187/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0187/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 03.04.2017
  • Celková hodnota: 1,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2017
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/2017 Objednávame si u Vás kancelársky papier 10 ks a výkres A4 30 ks v predpokladanej cene s DPH 27,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 13.03.2017 16.03.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť