Faktúra č. 0185/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0185/15
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 18.03.2015
  • Celková hodnota: 107,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 48/2015
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
48/2015 Objednávame si u Vás materiál (na inštalovanie poličiek na ŠI) podľa priloženého zoznamu do 50,-EUR a zároveň ostatný bežný materiál na bežnú údržbu školy (podľa zoznamu) do 50,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 11.03.2015 12.03.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť