Faktúra č. 0181/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0181/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky 03/19
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 169,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/2019
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024/2019 | Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a žiarovky v predpokladanej cene 163,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 163,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Objednávka |