Faktúra č. 0181/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0181/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky 03/19
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 169,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2019 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a žiarovky v predpokladanej cene 163,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 163,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Objednávka
Tlačiť