Faktúra č. 0180/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0180/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 31.03.2014
  • Celková hodnota: 20,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2014
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2014 Objednávame si u Vás harmoniku na WC - 2 ks a tmel - 2 ks na opravu WC na 7. poschodí do 30,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 14.03.2014 15.03.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť