Faktúra č. 0179/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0179/15
  • Popis fakturovaného plnenia: batéria drezová
  • Dátum doručenia: 17.03.2015
  • Celková hodnota: 27,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2015
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/2015 Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa zoznamu, na inštalovanie kuchynskej linky na ŠI, do 30,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 11.03.2015 12.03.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť