Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

skolahahe@gmail.com

Hotelová akadémia Humenné
Štefánikova 28, 6601 Humenné
057 7752394
skolahahe@gmail.com http://hahe.edupage.org/

Faktúra č. 0165/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0165/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 68,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/2023 Objednávame si u Vás materiál na opravu prasknutého potrubia v predpokladanej hodnote do 70,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 70,00 € 17.02.2023 21.02.2023 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom