Faktúra č. 0158/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0158/26
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 10,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 6/2026
- Identifikácia objednávky: 014/2026
- Dátum zverejnenia: 18.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa špecifikácie v celkovej hodnote 10,06 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 10,06 € | 19.02.2026 | 11.03.2026 | Objednávka |