Faktúra č. 0158/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0158/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 10.03.2026
  • Celková hodnota: 10,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 6/2026
  • Identifikácia objednávky: 014/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/2026 Objednávame si u Vás tovar podľa špecifikácie v celkovej hodnote 10,06 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 10,06 € 19.02.2026 11.03.2026 Objednávka
Tlačiť