Faktúra č. 0158/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0158/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 749,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rámcova doh. 5/2025
  • Identifikácia objednávky: 011/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2025 Objednávame si u čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky v celkovej hodnote do 751,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 751,00 € 07.02.2025 14.02.2025 Objednávka
Tlačiť