Faktúra č. 0152/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0152/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 107,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2023 V rámci realizácie projektu Finančné fitko si u Vás objednávame potraviny podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 96,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 96,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Objednávka
Tlačiť