Faktúra č. 0149/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0149/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiálne zabezpečenie KČ
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/2022 V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame 65 kusov obrusov v celkovej hodnote 780,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704 780,00 € 22.03.2022 22.03.2022 Objednávka
Tlačiť