Faktúra č. 0146/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0146/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu prevádzkových priestorov - Škola
- Dátum doručenia: 28.02.2025
- Celková hodnota: 26,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/2025
- Dátum zverejnenia: 18.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015/2025 | Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote do 28,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 28,00 € | 14.02.2025 | 01.03.2025 | Objednávka |