Faktúra č. 0140/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0140/15
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena žiaroviek
  • Dátum doručenia: 03.03.2015
  • Celková hodnota: 171,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2015
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2015 Objednávame si u Vás výmenu žiaroviek na strope v telocvični do 136,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Jozef Onduško - OPM 33843171 0,00 € 20.02.2015 24.02.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť