Faktúra č. 0140/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jozef Onduško - OPM
- IČO: 33843171
- Adresa: KUKORELLIHO 2, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140/15
- Popis fakturovaného plnenia: výmena žiaroviek
- Dátum doručenia: 03.03.2015
- Celková hodnota: 171,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2015
- Dátum zverejnenia: 27.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42/2015 | Objednávame si u Vás výmenu žiaroviek na strope v telocvični do 136,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Jozef Onduško - OPM | 33843171 | 0,00 € | 20.02.2015 | 24.02.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |