Faktúra č. 0138/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0138/15
  • Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 03.02.2015
  • Celková hodnota: 68,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2013
  • Identifikácia objednávky: 37/2015
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/2015 Objednávame si u Vás tonerové náhrady a atramentové pásky na 03/2015, do 80,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 20.02.2015 24.02.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť